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[苏相开发]

采购专项审计结果通报暨制度宣贯会

落实审计整改 强化制度宣贯

发布时间:2021-11-04


 
      11月4日,苏相开发公司召开了采购专项审计结果通报暨制度宣贯会,会议就禾圆集团内审及公司内部关于采购审计情况进行了通报,对禾圆集团及公司内部相关采购管理制度进行了宣贯,强化了采购管理的规范要求。

      会议指出,此次审计的重点为采购程序的完整性与合规性、采购方式选择的恰当性、采购合同签订的及时性及与招标文件的一致性及采购验收等,审计组翻阅了苏相开发公司、苏相城建公司、苏相科技公司2021年1-8月的非工程类采购、工程类采购的相关资料,公司采购管理能积极落实禾圆内审提出的相关建议,加强了供应商审核、选择恰当的采购方式。同时,提出了采购执行过程存在的瑕疵,并落实了具体的整改要求。

      会议就苏园国资《关于进一步规范合肥瑶海区国有企业采购行为的指导意见》、禾圆集团《采购管理办法》、《采购管理配套实施细则》、苏相开发《工程招标采购管理制度》及《非工程类采购管理制度》进行了宣贯,明确了完整的采购流程(采购计划、采购申请、采购实施、采购合同、采购验收、采购付款等)各个环节的相关审批手续及表单讲解,确保采购申请人员、审核人员及经办人员对采购制度及相关意见精神的充分理解,准确把握并严格执行。